问题已解决

印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过?请确认是否申报?这个什么意思呢

84784965| 提问时间:07/04 16:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
这个就是说,你印花税申报的收入,和你增值税的收入,这个相差太多了
07/04 16:41
84784965
07/04 16:45
那不能申报吗
84784965
07/04 16:45
有标准吗
小锁老师
07/04 16:46
对,这俩你咋会相差这么多呢,一般这俩都是一样的呀
84784965
07/04 16:48
我们是分公司
84784965
07/04 16:49
无票收入
小锁老师
07/04 16:51
对啊,分公司也有分公司自己的收入吧
84784965
07/04 16:57
偏离值500怎么算的呢,方便给下计算公式吗
小锁老师
07/04 16:59
印花花税是根据不含税销售金额为依据计算的印花税=(不含税销售+采购)金额*万分之3。增值税=销项税额-进项税额。增值税表上要填写销售额。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~