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老师,从公户转给法人4000元,材料费。开来一张材料票4002.会计分录借:其他应收款4000,借:库存商品2。贷:银行存款4000,贷:应付帐款2,会计分录对不?

84784962| 提问时间:07/05 09:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 从公户转给法人4000元,借:其他应收款,贷:银行存款 开来一张材料票4002,借:原材料,贷:其他应收款,应付账款
07/05 09:48
84784962
07/05 11:40
老师 刚这个会计分录,其他应收款贷方期未有余额,贷方不需要下其他应收款
84784962
07/05 11:41
老师 这样写可以吗?
邹老师
07/05 11:46
你好 从公户转给法人4000元,借:其他应收款4000,贷:银行存款4000 开来一张材料票4002,借:原材料4002,贷:其他应收款4000,应付账款2 这样两个分录之后,  其他应收款  就没有余额了啊 
84784962
07/05 11:53
老师,是我没说清楚,上季度帐上贷方其他应收款有余额
邹老师
07/05 11:54
你好,那你需要去查明是什么原因导致的才是。 根据你的描述,我做的分录   其他应收款 是没有贷方余额的 
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