问题已解决

你好,请问我微信转领导2000元,(我微信暂时库存现金使用),去工商局办事,应该是送礼,这个分录也莫做?借什么?二级科目是什么?贷什么?还有,如果拿回票报销又怎么做分录,请老师一个一个问题指导清楚点,我蒙圈了。

84785007| 提问时间:07/05 09:53
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个借管理费用招待费 贷库存现金
07/05 09:55
84785007
07/05 09:56
怎么一个老师和一个老师说的不一样呀。我都蒙圈了,上一个老师是交际费?到底那一个是正确的呀?
朴老师
07/05 09:59
同学你好 招待费也可以 交际费也可以 没有发票不能税前扣除 要全额调增
84785007
07/05 10:01
老师,给说下,其他应收款挂的钱后边怎么做平?其他应付款又怎么做平?
朴老师
07/05 10:02
借费用科目 贷其他应收款 为啥其他应付款有余额
84785007
07/05 10:05
费用科目是?
朴老师
07/05 10:11
管理费用的招待费就可以
84785007
07/05 10:36
其他应付款有余额,做不平
朴老师
07/05 10:39
其他应付款的二级科目是谁
84785007
07/05 10:41
开始到现在领导给我微信转账四次,第一次,5000,第二次,15000,第三次,现金10000,第四次,70000,现在余额14万,但是前三次都是还没公户暂时这样走的流程,都一笔一笔做支出费用了,花了,最后一笔七万,公户开好了,现在花的也没多少了,现在做不平,我记账看了没啥问题啊!头疼死了,怎么做那?
84785007
07/05 10:42
图片发不过去呀,我着急死了,不知道怎么做平
朴老师
07/05 10:51
都是法人的你直接用其他应付款-个人一个科目就可以 没必要再用其他应收款法人了
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