问题已解决

你好老师,我们公司之前租了员工宿舍,支付了6000元的押金,现在退租了,但是对方要求这押金不退了,直接给我们比账充6000元的电费,之前押金挂的科目是其他应收款,请问现在这个分录该怎么做

84785039| 提问时间:07/05 15:17
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应收款
07/05 15:18
84785039
07/05 15:20
老师,现在这6000元不退了,用于充电费了,我之前挂的其他应收款该怎么平啊
廖君老师
07/05 15:27
您好,上面就是写的分录呀,这个电费是公司(把福利改为  管理费用-水电费)的还是宿舍电费(上面分录)呀,
84785039
07/05 15:59
不太懂,应该分录是这样做的吗借:管理费用-水电费 贷:其他应收款
廖君老师
07/05 16:06
您好,是的是的,我也是这样写分录呀
廖君老师
07/05 17:11
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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