问题已解决

老师你好,如果有免税的境外技术服务收入,增值税申报的时候填在哪里呀?

84784960| 提问时间:07/05 16:40
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!填入免税销售额
07/05 16:44
84784960
07/05 16:48
有个跨境应税行为免退税申报表需要填写吗?
宋生老师
07/05 16:48
你好!这个可以不用了
84784960
07/05 16:57
老师您好,那个跨境应税行为免退税申报表什么时候需要填啊?
宋生老师
07/05 17:00
你好!这个你有申报出口吗?
84784960
07/05 17:02
我们是有做备案“向境外单位提供的完全在境外消费的技术服务”,
宋生老师
07/05 17:04
你好!你如果有备案,跨境应税行为免退税申报代码共13个,具体代码和对应的名称见下图。
84784960
07/05 17:17
老师你好,我们没有这样的代码
84784960
07/05 17:17
当时就是提供了合同,在电子税务局做了备案
84784960
07/05 17:21
老师你好,"跨境应税行为免退税申报表"这个表是不是只有需要退税的时候才填写?
宋生老师
07/05 17:25
你好!是的,这个是免抵退的时候填的
84784960
07/05 17:37
老师你好,那有免税的另外技术服务收入,报增值税时需要填写附表一第19栏和减免税申报表里的免税项目的跨境服务里吗?
宋生老师
07/05 17:39
你好!是的。就是这样了。
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