问题已解决

收到的咨询服务费,需要在6个月之内摊销,款未付给对方,收到发票时应该怎么做账呢?

84784978| 提问时间:07/05 17:19
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你可以先借预付账款 贷应付账款 然后每个月借管理费用-服务费贷预付账款
07/05 17:19
84784978
07/05 17:21
可以同时用预付和应付两个科目
宋生老师
07/05 17:22
你好!可以的。这个没问题
84784978
07/05 17:23
好的,谢谢老师
宋生老师
07/05 17:27
你好!不用客气的了
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