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补交以前年度的增值税怎么做分录

84784977| 提问时间:2024 07/06 11:20
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
同学你好,第一个分录如果做过就不用做,直接做第二个分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 未交增值税在以后月份上交时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2024 07/06 11:21
84784977
2024 07/06 11:43
第一个分录没做,第一个分录怎么做
波德老师
2024 07/06 11:45
第一个分录也要补做上
84784977
2024 07/06 11:50
第一个分录不会做 ,第一个分录怎么做
波德老师
2024 07/06 11:51
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
84784977
2024 07/06 13:19
不是这个,税务局查补的
波德老师
2024 07/06 14:18
如果账务上漏记收入,可以参考如下分录: 1、补做收入和税款分录: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-增值税检查调整(一般纳税人企业)/应交税费-应交增值税(小规模纳税人企业)
波德老师
2024 07/06 14:19
2、补缴税款分录: 一般纳税人企业: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 小规模纳税人企业: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
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