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稽查让转出以前年度材料 成本转出的账务处理怎么做?

84784963| 提问时间:2024 07/06 14:30
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,借:以前年度损益调整- 应交税费-进项- 贷:应付账款-
2024 07/06 14:32
84784963
2024 07/06 14:42
这笔业务被认定为虚列成本,应付账款怎么平账呢
刘艳红老师
2024 07/06 14:44
你前面做这个材料是计入到哪里的了,冲这个就可以了
84784963
2024 07/06 14:47
不是很理解,能给一个完整的分录吗
刘艳红老师
2024 07/06 14:48
你现在不是要把以前的材料做转出吗,那前面收到肯定做账了呀 借:原材料 应交税费 贷:应付账款 现在就是冲这个应付账款
84784963
2024 07/06 14:52
可以直接做成:借:以前年度损益调整 贷:原材料吗?
刘艳红老师
2024 07/06 14:55
可以的, 这样也是调平了
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