问题已解决
稽查让转出以前年度材料 成本转出的账务处理怎么做?
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您好,借:以前年度损益调整-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
2024 07/06 14:32
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2024 07/06 14:42
这笔业务被认定为虚列成本,应付账款怎么平账呢
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 14:44
你前面做这个材料是计入到哪里的了,冲这个就可以了
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2024 07/06 14:47
不是很理解,能给一个完整的分录吗
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 14:48
你现在不是要把以前的材料做转出吗,那前面收到肯定做账了呀
借:原材料
应交税费
贷:应付账款
现在就是冲这个应付账款
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2024 07/06 14:52
可以直接做成:借:以前年度损益调整 贷:原材料吗?
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 14:55
可以的, 这样也是调平了