问题已解决
老师好,请问甲方给我们做农民工工资代发,我们这边怎么入账。我们是分包公司
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速问速答您好,借:工程施工-合同成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款
07/06 23:11
84784954
07/06 23:41
老师,我们给甲方开票了,这个票应该怎么入账呢?
84784954
07/06 23:49
我做的是,开票后,借:应付账款—甲方公司
贷:主营业务收入—工程结算
应交税费—应交增值税—销项税
然后计提了工资,借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万
甲方的款打到工人账户后,借:应付职工薪酬-农民工工资 10万
贷:应收账款—甲方公司 10万
可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?
请问我这里是哪里做的不对吗?
84784954
07/06 23:51
不好意思老师,上面那一天我打错了字,请您看这一条
我做的是,开票后,借:应收账款—甲方公司
贷:主营业务收入—工程结算
应交税费—应交增值税—销项税
然后计提了工资,借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万
甲方的款打到工人账户后,借:应付职工薪酬-农民工工资 10万
贷:应收账款—甲方公司 10万
可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?
请问我这里是哪里做的不对吗?
廖君老师
07/07 06:00
您好,您的分录是对的,最上面一个分录,借方 应收也有金额的,这里考虑就对了