问题已解决

老师,收到一张贴现费用的收据5万,如何做账呢,目前还没有发票?

84785018| 提问时间:2024 07/08 06:32
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,借银行存款 财务费用(贴现费用)贷应收票据
2024 07/08 06:33
84785018
2024 07/08 06:34
老师不对,是我付给财务公司的贴现费用,付的现金,对方开过来的收据
东老师
2024 07/08 06:35
你不就是把应收票据给对方,你们拿到钱了是吗?
84785018
2024 07/08 08:11
不是的,是我们出去贴现了,老板私下付了6万现金,然后对方开了一张6万的收据给我们
东老师
2024 07/08 08:23
借财务费用(贴现费用) 贷其他应付款法人
84785018
2024 07/08 08:28
那老师这个其他应付款法人啥时候做平呢
东老师
2024 07/08 08:29
钱给法人报销的时候才能做。
84785018
2024 07/08 08:32
那老师,如果当时用公司的库存现金做的话,是不是可以直接, 借,财务费用 贷,库存现金
东老师
2024 07/08 08:33
对,没错儿,那就可以这么做。
84785018
2024 07/08 10:40
那老师,譬如是这样呢,这笔贴现费用发生在22年的,当时他们就给我开了收据,我也一直没做进去,今年老板想把这个私下用出去的钱报销回来,这个如何在账上体现一下,反正当时也没有涉及企业所得税
东老师
2024 07/08 10:40
这个你没有做账的话就不用在账上提现。
84785018
2024 07/08 10:41
可是老板想把这个6万元报销回来,能不能借,未分配利润6 贷,库存现金6
东老师
2024 07/08 10:42
你如果想做到账上的话也就只能这么做。
84785018
2024 07/08 10:46
老师那这样做,用未分配利润也没有涉及到要调增得企业所得税,这个分录确定没问题对吧
东老师
2024 07/08 10:46
对,没错,就可以这么做。
84785018
2024 07/08 11:00
老师那你再帮我看一下,这个也是2018年收据,这个是车间用的成本,不是费用,现在老板也跟上面一样,只想把钱报销出来,是不是也跟上面的贴现费用一样做, 借,未分配利润 贷,库存现金
东老师
2024 07/08 11:02
对,因为是以前联动的,所以也是这么做的。
84785018
2024 07/08 11:25
老师,那我以前年度成本和费用,做在今年都用未分配利润做啦,确定明年汇算清缴不需要调增的对吧?
东老师
2024 07/08 11:26
对,这个不用纳税调整。
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