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老师 购销合同上没有明确标注增值税款的金额,但是有一条是‘按9%开具增值税’这个印花税是可以按照不含税的计算吗

84785026| 提问时间:07/08 10:20
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个按价税合计来
07/08 10:21
84785026
07/08 10:24
老师申报的时候出现这个是什么意思啊
朴老师
07/08 10:27
同学你好 你合同上只写了不含税的金额 那就按不含税的金额来交 买卖都要交的
84785026
07/08 10:28
我填的是购销的合计啊
84785026
07/08 10:29
这个差额的对比是跟什么的对比啊,是因为我进项有没有勾选的吗
朴老师
07/08 10:29
你的进项发票有合同吗
84785026
07/08 10:30
进项有合同,价税分开的,我申报的是不含税的金额
朴老师
07/08 10:33
那就是按不含税的金额来报印花税的 如果不可以那你按价税合计试试
84785026
07/08 10:35
这个有差额会是因为我有张二三十万的发票没有勾选吗
84785026
07/08 10:36
不知道这个偏差是因为申报的数值不对啊,还是因为没勾选啊
朴老师
07/08 10:38
这个跟勾选没勾选没关系
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