问题已解决
去年12月份开进来的专票,我们已经抵扣,然后呢今年6月份确定服务中止,我们开了红字信息确认单,对方开具了负数专票,那这张负数的专票,我们需要抵扣吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你现在这张发票需要进项转出的。
07/08 13:31
84785036
07/08 13:32
我报增值税的时候做了,那这张发票分录怎么做呢
郭老师
07/08 13:33
借应付帐款
贷利润分配未分配利润
应交税费进项转出
84785036
07/08 13:44
借应付账款50000
贷利润分配未分配利润47169.81
应交税额进项税额转出2830.19,是这样做吗
郭老师
07/08 13:45
是的,对的,是这么做的。
84785036
07/08 13:53
那我不用再做一笔负数的分录了吗
郭老师
07/08 13:54
对的是的,这已经做了,相反的不用再做负数了
84785036
07/08 13:55
也就是说,负数分录和进项税额转出,他俩做一笔就可以了
84785036
07/08 13:55
也是可以做一笔负数分录的是吧,可以做一笔负数分录,然后就可以不用做进项税额转出的分录了吧
郭老师
07/08 13:58
对的对的,是这么做的。