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印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?

84785033| 提问时间:07/08 14:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。
07/08 14:57
郭老师
07/08 15:01
你好,你自己核对一下的,没有手机的话可以忽略
郭老师
07/08 15:03
没有少申报 刚才写错了。
郭老师
07/08 15:04
你好,我的意思是销项加进项。
郭老师
07/08 15:06
你好,购入的也得需要缴纳的
郭老师
07/08 15:09
你好,不管是成本还是费用,只要有符合印花税税目的都需要交
84785033
07/08 14:58
需要理会吗?
84785033
07/08 15:02
没有手机是什么意思?
84785033
07/08 15:04
他这个意思是要填销项-进项的金额吗?
84785033
07/08 15:05
单独填销项不含税金额不行吗?
84785033
07/08 15:07
购入的是指我对应销项发票的进项,还是指所有的进项?
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