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老师,老板个人微信支付的一些餐费和办公用品费怎么做账?
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速问速答你好,老板个人**支付的一些餐费和办公用品费
借:管理费用
贷:其他应付款—老板
07/08 15:15
84784970
07/08 15:18
可老板又不会来公司报销,我是记内账,怎么做?
84784970
07/08 15:19
借管理费用贷其他货币资金微信?但是其他货币资金微信显示的红色数字,期末我要做个什么
邹老师
07/08 15:21
你好,老板个人**支付的一些餐费和办公用品费,内账
借:管理费用
贷:其他货币资金—老板**
需要老板**的其他业务也做进来,这样才不会是负数(是因为你只做支付,没有做收到才导致的负数)
84784970
07/08 15:23
他只有付没有收怎么办?
84784970
07/08 15:23
收是公户收
邹老师
07/08 15:24
你好,老板的**,需要先收到,才可以支付的。(你自己想想 如果老板**没有资金,是如何支付的呢)
84784970
07/08 15:31
老板是公职人员,法人是另外一个人,零碎的东西都是老板付,他的收入来自其他收入。跟公司没关。
84784970
07/08 15:32
所以我想知道的是挂着负数要怎么平
邹老师
07/08 15:32
是针对这个回复,还有什么疑问吗
邹老师
07/08 15:33
你好,需要把老板**收到的资金,也体现出来,才可以避免负数的 (不能只做支付,不做收到的)