问题已解决

老师,以前账上印花税多计提一分钱,跨年了,这个月怎么处理,怎么做分录做掉

84784969| 提问时间:07/08 15:36
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借税金及附加0.01 贷营业外收入0.01
07/08 15:37
84784969
07/08 15:50
老师,当时她做的是应交税费应交印花税。我可以直接写借应交税费印花税贷营业外收入吗
东老师
07/08 15:50
没问题,可以这么做的。
84784969
07/08 15:51
为什么贷不是营业外支出老师
东老师
07/08 15:52
因为他不用支付了,所以是营业外收入。
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