问题已解决

老师您好,我们是高企,收到的技术服务费金额很大,上半年记到研发费用—其他里,这个数字按加计扣除的限额加计扣除还是这一部分就不记到研发费用呢,不加计扣除了,听说研发费用—其他做了加计扣除查的很严,是不是给自己找麻烦,干脆就不计入研发费用,直接计成本好呢 全年总共1900万,技术服务费1577万

84785006| 提问时间:2024 07/08 15:58
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,研发费用—其他 确实不能有很大比例的,我们做在其他科目里嘛,委托外部研究开发费用里,不让他们开服务费嘛,
2024 07/08 16:01
84785006
2024 07/08 16:23
没明白老师
廖君老师
2024 07/08 16:26
您好,研发费用—其他不能占比高,我们确认接受了技术服务费,那让供应商开票  为 研发费用,我们就入账在   研发费用-委托外部研究开发费用
84785006
2024 07/08 16:47
老师我们技术服务费记到研发费用还是记到成本好呢
廖君老师
2024 07/08 16:50
您好,能计研发费用当然好,能加计扣除。我们有立项和研发费用的辅助账么
84785006
2024 07/08 16:54
有辅助账,但是看着不太对,给我们办高企的人建议,我们研发费用其他不计入金额,也不加计扣除,所以我想听听您的建议
廖君老师
2024 07/08 16:58
哦哦,听办高企的专业人士,他们是经常做这个,知道怎么样的数据能顺利通过,我们确实是服务费,供应商也不会给我们开研发费用
84785006
2024 07/08 17:12
老师,那现在前半年技术服务费记到研发费用—其他里了,那后面技术服务费就不计入研发费用—其他里 记到成本里是吧,
84785006
2024 07/08 17:13
之前记到研发费用—其他里的还要调整到成本里吗
84785006
2024 07/08 17:14
之前记到研发费用—其他里的,也不做加计扣除了是吗
廖君老师
2024 07/08 17:18
您好,上面3个问题我都细读了,是的,我们把前半年的研发费用—其他调整一下,
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