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开票时选择税收编码时选错了,把销售货物填成了技术服务,报税的时候只能按实际开票的分类编码,销售货物和技术服务的金额来填申报表吗?把它调过来是不是会有风险

84784978| 提问时间:2024 07/08 16:06
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,只能按开票的项目来申报,本月我们把错的发票红冲了,再开正确的发票就可以以嘛
2024 07/08 16:07
84784978
2024 07/08 16:09
如果不处理发票可以吗?
廖君老师
2024 07/08 16:10
您好,我们是一般人,货物13%,但服务是6%,我们交的税不对了,这个不红冲不行哦
84784978
2024 07/08 16:48
税率是一样的
84784978
2024 07/08 16:49
我们开票的技术服务税率也是1%
廖君老师
2024 07/08 16:50
哦哦,那没事儿,小规模呀,又没有少交增值税
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