问题已解决

请问一下,我公司 2 月份预付了 2024 年 2 月到 2025 年 2 月份的房租,之前我这样做会计分录,借:预付账款—房租 55 万 贷:银行存款 55 万 然后我每月计提是,借:制造费用 贷:预付账款—房租,然后 6 月份的时候他给我开了一张增值税专用发票价税合计 55 万,我现在怎么做会计分录

84785035| 提问时间:2024 07/08 16:30
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,你们是一般纳税人,可以抵扣是吗?
2024 07/08 16:31
84785035
2024 07/08 16:34
是的,是一般纳税人
王晓晓老师
2024 07/08 16:38
借:应交税费-应交增值税-进 贷: 预付账款—房租 (税金) 6月差额做借:制造费用 贷:预付账款—房租
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