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补交以前年度增值税,不调整收入,只是补交。怎么做会计分录
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速问速答你好!这个你可以计入借应交税费-应交增值税-稽查补税,贷银行存款
2024 07/09 10:59
84784980
2024 07/09 11:02
那应交税费借方就一直挂着这个金额么
宋生老师
2024 07/09 11:05
您好,你是因为什么补税,是以前少计提了?还是什么原因
84784980
2024 07/09 11:07
就是因为税负太低,喊补税,把税负提上来
宋生老师
2024 07/09 11:08
你好!但是你自己补税,是有理由的
比如你是做了进项转出,还是什么
84784980
2024 07/09 11:09
报表上是补收入,但是这个收入不入账
宋生老师
2024 07/09 11:09
你好!不行。要入账才是对的
84784980
2024 07/09 11:11
我们实际上没有产生这个收入,也没有对应的成本结转。
宋生老师
2024 07/09 11:11
你好!但是你申报了,就应该做了
宋生老师
2024 07/09 11:12
其实这种,你最好是做进项转出。就没那么多问题
84784980
2024 07/09 11:13
那应该怎么做呢
宋生老师
2024 07/09 11:14
你好!你已经更正申报了吗?
84784980
2024 07/09 11:15
已经更正了
宋生老师
2024 07/09 11:20
你好,已经跟真的就不用想了,下一次按照进项税额转出,这样方便一点。
84784980
2024 07/10 07:24
我的分录应该怎么做才合适能
宋生老师
2024 07/10 08:04
你好!下次借管理费用=福利费 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
然后再跟进申报表,把进项税额填入附表一和主表里面的进项税额转出。
84784980
2024 07/10 09:25
这次的分录呢?直接记应交税费-检查补税么? 这个金额就一直挂在应税科目借方么
宋生老师
2024 07/10 09:30
你好!你们不是报表上是补收入吗
要做收入,然后缴税