问题已解决
内账中5月实际支付8200元,7月收到发票8500元。怎么做分录
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借:管理费用8500
贷:银行存款8200
营业外收入300
2024 07/09 11:38
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2024 07/09 11:40
实际支付时已经做了借:管理费用8200 贷:库存现金8200
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2024 07/09 11:41
收到票时在怎么做
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 11:43
收到票把前面的红冲掉,再做正数
内账中5月实际支付8200元,7月收到发票8500元。怎么做分录
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