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内账中5月实际支付8200元,7月收到发票8500元。怎么做分录

84785011| 提问时间:2024 07/09 11:34
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用8500 贷:银行存款8200 营业外收入300
2024 07/09 11:38
84785011
2024 07/09 11:40
实际支付时已经做了借:管理费用8200 贷:库存现金8200
84785011
2024 07/09 11:41
收到票时在怎么做
刘艳红老师
2024 07/09 11:43
收到票把前面的红冲掉,再做正数
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