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去年12月暂估的成本30万,今年3月份收到了30万的 发票,怎么处理?

84784975| 提问时间:07/09 12:10
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,3月份的时候冲销暂估,然后再按照发票做账就可以了。
07/09 12:11
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