问题已解决
老师,因为未开票收入申报时,系统自动带出的税额与财务系统做分录的金额有出入 ,相差0.05,这个怎么做呢
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速问速答同学你好
当未开票收入申报时系统自动带出的税额与财务系统做分录的金额存在0.05的差异时,可以参考以下做法:
首先确认差异是否确实存在且不是由于计算错误等原因导致的。如果确认是系统原因造成的微小差异,且差异金额较小(如 0.05),在实际操作中是被允许的。
在账务处理上,可以根据具体情况进行适当调整。例如,若系统带出的税额比财务系统计算的少了0.05,可以做如下分录进行微调:
借:主营业务收入 0.05(实际入账时,在贷方用红字表示)
贷:应交税费 - 应交增值税 0.05
反之,如果系统带出的税额比财务系统的多了0.05,则做相反分录。
07/09 14:44
84784952
07/09 14:54
那需要等到年底的时候再做这个微调分录吗,还是在这个月结转增值税的时候调整呢
朴老师
07/09 15:00
同学你好
可以这个月结转的时候调整
84784952
07/09 16:41
可以在结转未交增值税时直接调调整吗
朴老师
07/09 16:43
同学你好
这个可以的