问题已解决

老师,所有客户无论购买还是销售都计入应收账款核算,现应收为负数,需要把购买的调到应付吗,如果不用应付账款,把未开票的调到预收,只要应收为正数了,这样可以不

84784999| 提问时间:07/09 16:01
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话是需要把购买的调到应付的  这个要
07/09 16:01
84784999
07/09 16:12
主要之前都在应收,出现负数时候我就把未开票的调到预收,这样应收就能为正数,我应付科目只用作暂估库存时使用,往来客户没在应付设置过,如果我调到应付这样资产总额就多了两百多万,年初期末相差挺大的
小锁老师
07/09 16:13
是的,但是你这个只是科目重分类相当于,所以是没关系的
84784999
07/09 16:14
这样突然重分类会有啥影响
小锁老师
07/09 16:23
你这个金额还可以,不算太大,咱们到时候解释就可以
84784999
07/09 16:26
年初四百多万。这样就六百多万,并且年初应付为0,突然多了200多万呢
小锁老师
07/09 16:27
对,但是咱们负数负数重分类吗
84784999
07/09 16:32
好的,那我不把购入的调到应付,只把未开票的调到预收,这样应收为正数了这样做不合理吗?
小锁老师
07/09 17:28
嗯对,这个就可以处理,这个看明白了
84784999
07/09 17:30
那就不把购买的调到应付了?
小锁老师
07/09 17:31
把不购入的做应付,未开票的是预收,应收这样正数,这个也可以
84784999
07/09 17:32
把不购入的做应付?
小锁老师
07/09 17:34
就是你购买这部分,做应付,都说迷糊了,是收到那部分做应收,未开票是预收,购买是应付,这样的
84784999
07/09 17:36
好吧,那还是要调到应付啊,我以为光把未开票调到预收,只要应收为正数了就可以了呢
小锁老师
07/09 17:42
嗯对,这次我说的是没错的,刚才都说迷糊了,还是要调
84784999
07/09 17:42
好的谢谢老师
小锁老师
07/09 17:45
不客气的祝您开心
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