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老师,咨询费,专用发票上有标202401-202412月;支付时:借:长期待摊费用 12000 贷:银行存款 12000;开进税率1%发票时:借:管理费用(不含税金额/12个月) 应交税费-进项税额 118.81 贷:长期待摊费用(不含税金额/12个月+进项税额);次月:借:管理费用 (不含税金额/12个月) 贷:长期待摊费用(不含税金额/12个月)这样对吗?

84784998| 提问时间:2024 07/09 16:32
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,分录是对的了呢。或者做到预付账款比长摊更合适
2024 07/09 16:34
84784998
2024 07/09 16:51
借:预付账款 贷:银行存款;然后再每个月借:管理费用 贷:预付账款这样吗?
王晓晓老师
2024 07/09 16:52
是的,就是这样的了呢
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