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老师好,3月的出口发票有误,6月红冲重开,6月重开的发票该怎么入帐

84785031| 提问时间:07/09 19:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数
07/09 19:13
84785031
07/09 19:16
老师,3月和6月汇率的问题怎么处理
郭老师
07/09 19:16
你好,差额放到财务费用。
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