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老师,公司租办公室,6月先预缴一个季度(10月1号-12月31号的房租),发票在6月也已经拿到,怎么做分录?

84784963| 提问时间:07/10 09:25
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
07/10 09:25
84784963
07/10 09:26
房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?
东老师
07/10 09:27
三个月总的房租是多少?
84784963
07/10 09:28
三个月的总房租是9855
东老师
07/10 09:29
借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285
84784963
07/10 09:33
我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?
东老师
07/10 09:34
你得先做一笔预付账款的才行。
84784963
07/10 09:35
就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?
东老师
07/10 09:36
对的,没错的,是这么做的。
84784963
07/10 09:37
我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285
东老师
07/10 09:38
对的就是这么做账的
84784963
07/10 09:38
好的,谢谢
东老师
07/10 09:38
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
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