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出口转内销的金额怎么填写申报表?

84784964| 提问时间:07/10 09:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
之前出口的销售额填写了吗?
07/10 09:30
84784964
07/10 09:32
5月出口的,改5月的增值税申报表
郭老师
07/10 09:33
你好,那你把你那个出口免税销售额删除,然后再13%销售货物。没有开发票的第5列第6列里面填写就可以的。
84784964
07/10 09:34
然后再13%销售货物是什么意思?
郭老师
07/10 09:35
你好,13%销售货物,你不是转内销吗?国内销售需要正常交税呀,他这正常税率是多少的?
84784964
07/10 09:37
开出去的发票免税金额10000 我是按10000填销售额 还是按10000/1.13填销售额?
郭老师
07/10 09:38
10000填写销售额里面,这已经是不含增值税的了。
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