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请问暂估入库时是按含税金额入的库,发票来冲暂估含税金额,关于销售出商品红冲库存还是成本?

84785021| 提问时间:07/10 11:43
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!销售出去的部分,应该冲成本
07/10 11:44
84785021
07/10 11:45
分录怎么做
84785021
07/10 11:48
借:库存商品含税11300 贷:应付账款含税11300 这种情况在收到发票并销售出去的情况下分录应该怎么做?
宋生老师
07/10 11:50
你好,这个收到发票。直接贴进去就可以了,如果金额没问题的话, 然后你销售出去是借主营业务成本贷,库存商品。
84785021
07/10 11:52
冲暂估这部分分录怎么做
宋生老师
07/10 11:54
你好,凭证也是一样的。 只是金额写负数 借:库存商品含税-11300 贷:应付账款含税-11300
84785021
07/10 11:54
成本这块不用红冲吗
宋生老师
07/10 11:56
你好,你如果结转了也是需要红冲的。 借主营业务成本-11300 贷,库存商品-11300。
84785021
07/10 11:59
库存商品借贷都冲了相当于没冲一样呀
宋生老师
07/10 13:08
你好,作为库存商品,其实只是中间科目而已,这个最主要的就是冲减了成本和应付账款。
84785021
07/11 10:05
请问去年都没有冲成本,今年还用处理吗?怎么处理?
宋生老师
07/11 10:07
你好!上面说了好几次了已经 这个收到发票。直接贴进去就可以了,如果金额没问题的话, 然后你销售出去是借主营业务成本贷,库存商品。
84785021
07/11 10:10
去年的暂估按含税金额暂估的,只是按暂估数冲回没有冲成本,这样可以吗?
宋生老师
07/11 10:14
你好!你结转了成本,就要冲成本
84785021
07/11 10:15
老师可是去年的没冲成本,今年还用处理吗?怎么处理?
宋生老师
07/11 10:18
你好!你暂估的那部分,结转了成本没
84785021
07/11 10:23
每个月月底按总的金额结转销项成本
宋生老师
07/11 10:25
你好!暂估的那部分,结转了成本没
84785021
07/11 10:29
应该是结转了,做了暂估入库,在本月入库的入库总成本里含着暂估的数
宋生老师
07/11 10:32
你好!那你就要冲减主营业务成本 就是上面说了的 你如果结转了也是需要红冲的。 借主营业务成本-11300 贷,库存商品-11300。
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