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您好,这样的话我是反结账5月份的财务报表吗?还是可以在6月暂估5月未做的成本呢?

84784973| 提问时间:07/10 11:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你是发生了什么业务
07/10 11:49
84784973
07/10 11:52
是这样的5月开票开到没有数量的发票在5月确定收入,然后也没有做这部分的成本,导致利润太高,6月份冲红一部分发票
宋生老师
07/10 11:55
你好,你5月份发票没有作废,就正常做。 然后6月份再冲减
84784973
07/10 12:00
6月红冲一部份发票而已,但在5月没数量的发票都没有做结转成本,那是不是未红冲的发票需要做暂估成本呢,可以在6月份做吗?
宋生老师
07/10 13:08
你好,是的,可以做6月做
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