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老师,工程施工科目下所有的二级是不是全部结转到主营业务成本?

84785020| 提问时间:07/10 13:49
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的。是要的了
07/10 13:52
84785020
07/10 14:25
老师。一般纳税人月末结转增值税的分录怎么做?
宋生老师
07/10 14:28
你好 .月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税
84785020
07/10 14:36
老师,有点不明白。应交增值税下的销项和进项科目转入哪里?
宋生老师
07/10 14:38
你好!按照现在的会计制度的要求是不需要结转。
84785020
07/10 14:40
月末直接借方的转出未交增值税就是销项-进项-留抵的差额吗
宋生老师
07/10 14:44
你好!是的,就是专业
84785020
07/10 14:49
老师,那应交税费下面所有的明细科目是年底结平吗?年末怎么结转?总感觉会结不平
宋生老师
07/10 14:51
您好,是的,这个是不用做平的,你如果一定想要结平的话,那么就建议你每个月都把它做平。 每个月借销项税额 贷,进项税额 贷,应交税费,应交增值税,未交增值税。
84785020
07/10 14:55
老师,实际未交增值税还要减掉上期留抵的。您上面这个分录只是销项减进项
宋生老师
07/10 14:58
你好,这个是看情况啊 你可以根据情况来调 借销项税额 贷,进项税额 应交税费,应交增值税-留底税额 贷,应交税费,应交增值税,未交增值税
84785020
07/10 15:02
好的,谢谢老师
宋生老师
07/10 15:03
你好,不用客气的嘞。
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