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老师您好,印花税的计税金额我填购进商品的购进额和销售货物的销售额,这样可以吗
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速问速答你好,如果是买卖合同的印花税,是可以这样计算
07/10 15:05
84785021
07/10 15:09
怎么系统显示印花税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确
邹老师
07/10 15:09
你好,你确定填写的印花税计税依据是正确的吗?
84785021
07/10 15:12
我的计税依据就是商品购进额和销售额合计数
邹老师
07/10 15:13
你好,那就需要问税局方面,为什么填写无误还有这个提示了
84785021
07/10 15:21
老师,我直接填确定可以吗
邹老师
07/10 15:22
你好,确定没有错误,点击确定进行申报就是了
84785021
07/10 15:33
邹老师您好,以前我们都是按商品销售额作为计税依据,这样会不会被补印花税
邹老师
07/10 15:34
你好,购进的没有申报,那就需要补交少交的印花税才是的
84785021
07/10 15:52
老师,我把一季度的购进额合并在二季度一起申报可以吗
邹老师
07/10 15:52
你好,不可以。因为是不同的所属期。
84785021
07/10 15:53
要怎么处理
84785021
07/10 15:54
他应该不会知道我一季度有多少购进额
邹老师
07/10 15:54
你好,分别按第一季度,第二季度的分开补申报,而不是一次性放在第二季度申报。
84785021
07/10 15:55
一季度还可以补申报吗
邹老师
07/10 15:56
你好,遗漏了,是可以补做申报的
84785021
07/10 15:57
老师要怎么操作,会不会交滞纳金
邹老师
07/10 15:58
你好,填写第一季度印花税申报表,第二季度申报表,把漏交的部分补交。
逾期缴纳的第一季度 印花税,是有滞纳金的
84785021
07/10 15:59
老师您好,如果不申报会不会被查
邹老师
07/10 17:03
你好,如果不申报,是很有可能被查的