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小规模纳税人6补开以前年度发票,并在6月份补交了增值税,现在申报6月份增值税,补开的这个收入是填写负数还是0?
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速问速答您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行
07/10 15:08
84785030
07/10 15:23
补开的发票是5%的专票,在附表一里数字写0或者按照系统自动产生的数据都全申报不了。
小锁老师
07/10 15:28
现在等于说,实际是补交的,然后申报是0,是这个意思吧
84785030
07/10 15:43
是的,6月份开的票,6月份已经补交了增值税
小锁老师
07/10 15:44
那你就申报的时候,填写这个补的金额,这个
84785030
07/10 16:12
那增值税申报表要交增值税了
小锁老师
07/10 16:20
对,你现在填0,这个是申报不过去吧这个
84785030
07/10 16:22
是的老师
小锁老师
07/10 16:25
那你要不就这样,填这个0以后,然后联系一下专管员,说明我们这个情况,其实实际是缴纳税款了,只不过是因为申报表的问题,他们那边可以强制申报这个
84785030
07/10 16:26
只能联系专管员了
小锁老师
07/10 16:31
嗯对,因为我们自己网上它会限制这个申报
84785030
07/10 16:48
谢谢老师!
小锁老师
07/10 16:49
不客气的,祝您开心