问题已解决
对方供应商作废了发票,但是我查到了之前会计做了 借:库存商品,应交进项349.51,贷方银行存款,我怎么调整这边分录啊 调整:借方:库存商品负数,应交进项负349.51 就好了吗 ,怎么再做一笔进项转出的分录
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速问速答借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 就成了
07/10 15:17
84784957
07/10 15:18
那进项转出不是有笔349.51余额啦,不用计入什么成本费用哦
东老师
07/10 15:18
对,这个不用转到成本费用里面。
84784957
07/10 15:20
那进项转出不是一直有笔349.51余额啦
东老师
07/10 15:21
这个在你结转增值税的时候可以一起结转。
84784957
07/10 15:21
应交税费应交增值税进项税额转出 贷方负数吗
东老师
07/10 15:21
对,就是结转增值税的时候一起可以结转了,就没有余额了。
84784957
07/10 15:24
我看之前竟然还结转了成本,那到时候所得税我还得调增了 这个是去年的发票
东老师
07/10 15:25
这个发票都作废了,没有必要转到成本呀。