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印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,我印花税是开票金额+进项金额,(专票抵扣的),为什么还有这个提示

84784972| 提问时间:2024 07/10 16:17
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 比如过路费 办公用品这些专票 您并入印花税计税依据了吗
2024 07/10 16:19
84784972
2024 07/10 16:20
没有这些,我是直接抵扣的专票全部申报,我们都是材料票
bamboo老师
2024 07/10 16:22
那平台里面的发票都勾选完了吗
84784972
2024 07/10 16:22
我就不晓得系统获取的进项数是那些,不就是我抵扣的吗?
bamboo老师
2024 07/10 16:23
有没有区分含税跟不含税?
84784972
2024 07/10 16:24
平台里面的发票是什么意思?我就到勾选我收到的专用发票,是不是开了没给我的也要算?电子普票没勾选也算进项 ?
bamboo老师
2024 07/10 16:26
是的 开了没给的 在平台上的也算
84784972
2024 07/10 16:31
如果现在报4-6月是不是就到不抵扣勾选里面看第二季度公司收到好多进项票?
bamboo老师
2024 07/10 16:38
不抵扣勾选? 不是直接看抵扣勾选里面的所有发票吗?
84784972
2024 07/10 17:05
是不是可以理解 和我实际抵扣专票 没关系
bamboo老师
2024 07/10 17:14
是可以理解 和实际抵扣专票 没关系
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