问题已解决
老师 申报印花说会出现这个印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确?
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速问速答对,就是看看你和你认证的还有和你销售的金额是否一致。
07/10 16:31
84785007
07/10 16:32
是含税还是不含税
东老师
07/10 16:32
是按照不是含税金额来填的。
84785007
07/10 16:33
我是那样填的 还是有这个提示
东老师
07/10 16:33
那如果你填的没错,那就没问题。
84785007
07/10 16:33
那怎么会出现这个提示呢
东老师
07/10 16:35
他这个就是新系统都会有这个提示。
84785007
07/10 16:36
我申报了几家企业 就这家企业显示这个
东老师
07/10 16:36
那你填写的数据都是一样的吗?
84785007
07/10 16:37
有家企业我只按销售收入申报印花税也没有出现这个呀
东老师
07/10 16:38
那有可能就是系统的问题了。
84785007
07/10 16:39
哎 好纠结 我该怎么申报这个印花税
东老师
07/10 16:42
你就按照你正常的申报就可以。
84785007
07/10 16:44
按不含税进销项合计申报?
东老师
07/10 16:44
对,按照不含税的申报就行。
84785007
07/10 16:46
好的 谢谢老师
东老师
07/10 16:47
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!