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请问老师,进项税额转出应该如何进行账务处理?

84784956| 提问时间:2024 07/10 17:35
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
进项转出: 借:成本费用,原材料等科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024 07/10 17:36
84784956
2024 07/10 17:37
不用结转进项税额转出吗?
家权老师
2024 07/10 17:38
需要月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84784956
2024 07/10 17:41
感觉你这个样子做进项税额转出这个科目没有平
家权老师
2024 07/10 17:44
不需要把那个做平的,正确申报增值税就行,你的目的是正确报税
84784956
2024 07/10 17:54
个人感觉还是应该将账和申报表上面的数据保持一致
家权老师
2024 07/10 17:55
交的税就跟申报的税没有差异呀,不要犯强迫症在某些无关紧要的科目上哈
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