问题已解决
老师,请问下3月工资个税申报,与实际发放工资有误差,意思是多申报了工资,少发放了,这种情况怎么解决
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速问速答你好,那你在这个月能给他少申报吗?如果不能的话,那你更正申报。
07/11 11:02
84784974
07/11 11:04
可以呢,意思是个税系统工资金额跟我做账金额一致没关系是吗
但是3月份发放金额跟个税3月金额不一致怎么弄
郭老师
07/11 11:07
对的是的,你后期可以调整的。
84784974
07/11 11:12
3月工资现在才发,有部分工资微信借支了,请问借支部分需要借其他应收款,贷现金吗
发工资,工资表中借支部分能不能借其他应付款,
郭老师
07/11 11:15
发工资的时候借应付职工薪酬工资,贷其他应收款,做这个不就行了。
84784974
07/11 11:18
如果更正对税务有没有影响
郭老师
07/11 11:19
你好,你账上做的没有问题,更正没有问题。
84784974
07/11 11:25
老师,我还是有点不明白
比如应付工资10万,借支2万,实际支付8万
发放工资,借应付职工薪酬10万
贷其他应付款-老板2万
银行贷款8万,
是这样理解的嘛
郭老师
07/11 11:26
是的,对的。改成其他应收款。当时他预支的时候,挂了其他应收款,你得充其他应收。
84784974
07/11 11:28
借支挂其他应收款,好多人都借了,是不是他们所以的明字都要分开来挂帐,如其他应收款- 姓名
郭老师
07/11 11:30
啊对的,需要这么做的。
84784974
07/11 11:39
我重新作废更正好了,银行实发金额都不上税务申报的金额,不太明白怎么天发放的这部分
84784974
07/11 11:40
他们的工资或多或少
现在好几个月了,能不能更正
郭老师
07/11 11:44
你好,你帐上是根据哪一个来做的?是你实际发放的不是吗?只不过是申报的不一致,你只需要修改申报的数据啊。
84784974
07/11 11:53
3月份的工资我之前没有做账计提发放,是前两天刚发工资,准备把他做账到4月份去,个税4月份的时候就已经给他申报了,3月工资表应发金额有改动,所以个税跟实际发放金额不一致
郭老师
07/11 11:55
那你账上只做正确的,然后修改申报表。
借管理费用工资,
贷应付职工薪酬工资,这个是按照正确的工资表来。
84784974
07/11 11:56
我之前的意思就是按正确的工资表做账,然后把之前的个税申报作废重新申报
现在隔的时间长还能不能作废了
作废后会不会引起数据注意呀
郭老师
07/11 11:58
这个不会引起注意,如果你是申报错误的才有风险。
84784974
07/11 14:48
好的,一般纳税人,普票是不是没有30万的免税额
郭老师
07/11 14:49
对的对的没有这个界面。
郭老师
07/11 14:49
是的对的,没有这个减免的。