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老师,这个月付下个月租金,那么是做预付账款吗?等到下个月再做一笔费用的分录吗?还是等到收到发票在做昵

84785010| 提问时间:07/11 11:21
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,先做到预付账款里面。然后收到发票再冲销预付账款
07/11 11:22
84785010
07/11 11:23
如果一直都没有收到发票要如何处理昵
东老师
07/11 11:23
也转到费用里面,就是没有发票,不能税前扣除。
84785010
07/11 11:26
那这样大概是什么时候转到费用去昵
东老师
07/11 11:26
比如说这笔费用确实发生了,而且就是没有发票了,就转到费用里面。
84785010
07/11 11:28
对方现在是说三个月开一次发票给我,也不知道开不开,这样还是说等到年底是在没收到发票,全部转入费用可以吗?
东老师
07/11 11:28
没问题,也可以的,可以先记入预付账款
84785010
07/11 11:29
好的,谢谢老师
东老师
07/11 11:29
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