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上个月做了未开票收入,本月开票了应该怎么做呢?增值税申报的时候应该怎么填写

84785010| 提问时间:07/11 13:41
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你开票了,就填一部分不开票收入的负数
07/11 13:42
84785010
07/11 13:43
那分录是把之前的冲了嘛?
84785010
07/11 13:44
我之前是这样做的分录
宋生老师
07/11 13:44
你好,是的,就是这样子。
84785010
07/11 13:45
老师 可以帮我写一下红冲和开票的分录吗?还是直接写借开票收入,贷开票收入
宋生老师
07/11 13:46
你好,其实凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是金额一个正数,一个负数。
84785010
07/11 13:47
上个月已经收钱了的
宋生老师
07/11 13:50
你好!你可以计入银行存款或者现金
84785010
07/11 13:51
那我直接把未开票收入 转成开票收入不可以吗
宋生老师
07/11 13:56
你好!可以的。操作是没问题
84785010
07/11 15:00
老师我去申报系统把未开票收入填成负数,系统提示比对不通过,我应该怎么填呢
宋生老师
07/11 15:01
你好,这个要上门申报才行
84785010
07/11 15:02
意思要去大厅申报吗
宋生老师
07/11 15:03
你好,是的。这个要去到大厅申报。
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