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老师,您好,上年度少计提所得税,今年要怎么做

84785011| 提问时间:07/11 14:34
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好, 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
07/11 14:34
84785011
07/11 14:54
那它会在利润表上体现吗?我们现在就是做 这两笔分录 借 :以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 然后利润表上会有一个以前年度损益调整科目,体现在营业利润下面,然后我的利润总额就加了这笔,但是税务的财报又没有这笔金额,正常应该怎么做
宋生老师
07/11 14:55
你好,正常这个应该去更正去年的期末数,也就是本年的期初数。
84785011
07/11 14:58
更正资产负债表的未分配利润金额?但是这样跟去年的报表就接不上了
宋生老师
07/11 15:01
你好,是的。正规的做法就是这样子。
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