问题已解决
上个月已开票且申报了税,这个月客户说不要发票,把这张发票冲红了,那要怎么报税
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速问速答同学,你好
你有开具其他发票吗?
07/11 15:53
84784996
07/11 15:57
这笔冲掉的没有重新开了
小菲老师
07/11 15:58
同学,你好
增值税是汇总申报的,这个开具红字,金额是负数,和其他正数发票一起申报增值税的
84784996
07/11 15:58
我知道,但是具体怎么操作嘛,这笔金额加在无票收入里申报吗?
小菲老师
07/11 16:01
同学,你好
不是,就是和开具蓝字发票的金额一起申报
比如蓝字发票100万,这张红字10万,你就按照90万申报
84784996
07/11 16:13
逻辑我懂,具体怎么填,能不能说下是在申报表里哪一栏然后怎么填
小菲老师
07/11 16:34
同学,你好
你把申报表发我,帮这个月开具发票金额都发我
84784996
07/11 17:19
本月开具发票金额假设为1万
小菲老师
07/11 19:46
同学,你好
金额1万填在第2栏
84784996
07/11 21:33
唉,我的意思是本月开发票的收入假设为1万,然后上月已报过一张发票为100元的收入,这个月给它红冲了发票,但是还是属于收入还是要报增值税呀,那这要怎么填,你可以直接在图片上画圈或者加文字或涂鸦之类的吗?第二栏有很多项这么表达不是很清晰呀
小菲老师
07/12 08:48
同学,你好
在第2栏,一般项目,本月数里面填写10000-100(都是不含税的)