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进账税额转出怎么做账
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速问速答进项转出:
借:成本费用,原材料等科目
贷:应交税费-增值税-进项转出
07/11 16:04
84785020
07/11 16:09
老师是这样的之前买的设备入的固定资产现在设备有问题全额退款
家权老师
07/11 16:11
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税-进项转出 正数
应付账款 负数
84785020
07/11 16:12
借原材料?
84785020
07/11 16:12
之前做的借固定资产应交税费贷预付账款
家权老师
07/11 16:14
借:固定资产 负数
贷:应交税费-增值税-进项转出 正数
预付账款 负数
84785020
07/11 16:16
这样数据金额不平
家权老师
07/11 16:19
为啥就不平了呢?什么情况
84785020
07/11 16:20
之前固定资产入库做账借固定资产43362.83应交税费应交增值税5637.17贷预付账款49000
家权老师
07/11 16:23
借固定资产-43362.83
贷预付账款-49000
应交税费-应交增值税-进项转出 5637.17
84785020
07/11 16:32
老师麻烦问一下这个怎么处理
84785020
07/11 16:32
之前是这样做账的
家权老师
07/11 16:32
把多计提的折旧冲平就行
84785020
07/11 16:33
申报增值税的时候有个进账税额转出
84785020
07/11 16:33
多计提的做的是累计折旧
84785020
07/11 16:34
麻烦指导一下
84785020
07/11 16:34
总是不平
家权老师
07/11 16:36
借:对应的科目 负数
贷:累计折旧 负数
原分录红冲,不需要额外增加科目
84785020
07/11 16:39
已经弄好了
家权老师
07/11 16:41
嗯嗯,祝你工作顺利!