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一个客户前两个月的发票要求作废重开,这个月作废前两个月1张发票又重开一模一样发票,请问要接应收账款负数再做一个应收账款正数吗?

84785025| 提问时间:2024 07/11 16:04
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,要的,一正一负发票我们都是要入账的
2024 07/11 16:06
84785025
2024 07/11 16:08
当月开票的当月红冲作废的也要做会计分录吗
廖君老师
2024 07/11 16:10
您好,不用了,隔月才用做分录
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