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一个客户前两个月的发票要求作废重开,这个月作废前两个月1张发票又重开一模一样发票,请问要接应收账款负数再做一个应收账款正数吗?
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速问速答您好,要的,一正一负发票我们都是要入账的
2024 07/11 16:06
84785025
2024 07/11 16:08
当月开票的当月红冲作废的也要做会计分录吗
廖君老师
2024 07/11 16:10
您好,不用了,隔月才用做分录
一个客户前两个月的发票要求作废重开,这个月作废前两个月1张发票又重开一模一样发票,请问要接应收账款负数再做一个应收账款正数吗?
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