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老师,货到了,票没开暂估的分录怎么写

84785046| 提问时间:07/11 16:30
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,借:原材料 贷:应付账款-暂估
07/11 16:30
84785046
07/11 16:32
我写的 借库存商品,贷应付账款-公司,可以吗,
微微老师
07/11 16:34
您好,用应付账款-暂估这个科目的呢。表明没收到票。
84785046
07/11 16:35
好的,那这个月结转的时候带暂估的一起结转吗
微微老师
07/11 16:36
您好结转,是结转损益,这个应付账款不是损益的呢,。
84785046
07/11 16:38
那结转销售成本是带暂估的吗
微微老师
07/11 16:38
这个是商品是实际拥有的,没问题的呢。
84785046
07/11 16:39
那下个月票到了,怎么冲这个暂估的,还有结转销售成本的分录
微微老师
07/11 16:40
冲暂估即可 借:应付账款-暂估 借:进项税 贷:应付账款-公司
84785046
07/11 16:41
那这个月结转的销售成本下个月咋办
微微老师
07/11 16:43
你好,不需要处理的呢。因为你本身就是上个月的成本啊。
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