问题已解决
这个月已经勾选抵扣了的进项发票税额,因为对方公司异常,不能抵扣,报表做了进项税额转出,补缴了税款,怎样做账务处理呢
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存在失控发票,企业做进项税额转出处理:
借:相关成本费用(跨年涉及损益科目时计入以前年度损益调整)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税
2024 07/11 21:47
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84784959 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/12 08:49
可以做在营业外支出吗
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钟存老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/12 08:59
可以计入营业外支出