问题已解决
老师,一般纳税人在6月份销项税额6500,当月购买材料取得发票进项税额7500。当月的进项税额该如何做账?
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速问速答老师,我的意思是这个7500进项税额的全部流程账务处理。你这个只是第一步呀。只做这一步就可以了吗?
07/12 13:55
小宝老师
07/12 10:50
当月的进项应该计入应交税费,应交增值税进项税科目。
小宝老师
07/12 10:50
借,原材料,应交税费,
应交增值税,进项税
贷,应付账款。
小宝老师
07/12 13:57
好的再加上这个
借,应交税费,应交增值税。销项税
贷应缴税费-应缴税费缴增值税-未交增值税
借,应交税费,应交增值税,未交增值税。
贷,应交税费,应交增值税进项税。