问题已解决
老师,零食店去年少申报了收入,今年修改了去年的申报表,交了12000多的增值税和附加税,这些税款应该怎么入账啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答。附加税的计提分录
借:税金及附加—附加税贷:应交税费—城市维护建设费贷:应交税费—教育费附加贷:应交税费—地方教育费附加
2024 07/12 11:30
小宝老师
2024 07/12 11:31
先这样子计提,然后缴纳的时候冲减应交税费
84785004
2024 07/12 11:33
增值税呢???
小宝老师
2024 07/12 11:34
1、进销差额专入“转出未交增值税”
借:应交税费—应交增值税—销项税额贷:应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税(进销差额差额)
ps:进销需要合并分录转入“转出未交增值税”科目,这样“转出未交增值税”科目的贷方发生额为当期享受政策性优惠前,需要缴纳的增值税。合并分录后方便软件统计,每期税收优惠前应缴纳的增值税。
2、转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷:应交税费—未交增值税
84785004
2024 07/12 11:36
老师 你这发的我看不懂 我问的是:零食店去年少申报了收入,今年修改了去年的申报表,补交了12000多的增值税 怎么入账
小宝老师
2024 07/12 11:37
之前没申报的那块儿是算到了预收账款吗?
84785004
2024 07/12 11:38
什么都没有做,这是个体户 什么都没有 之前今年税务局的让交税
小宝老师
2024 07/12 11:40
借利润分配未分配利润
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
84785004
2024 07/12 11:42
增值税也计入利润分配未分配利润里了吗?
小宝老师
2024 07/12 12:05
不好意思刚才看错了。
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借主营业务收入
贷,利润分配,未分配利润。
小宝老师
2024 07/12 12:05
忽略第一个回答吧,然后考虑成预收账款的那个情况了。错了