问题已解决
请问,需要把预收账款调整到其他应付款项,该怎么做分录?是借:预付账款(贷方负数) 贷:其他应收款(贷方正数)吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借预收账款
贷其他应付款
07/12 19:15
郭老师
07/12 19:16
再看一下你那个账务处理的不对吧。
84785018
07/12 19:18
其他应付写成其他应收了,写错了。
需要把预收账款的贷方余额调整到其他应付款的贷方,该怎么调整
郭老师
07/12 19:20
借预收账款
贷其他应付款