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7月份发现6月份多开票,可能造成2季度缴纳所得税,7月份将红冲之前开票金额,重新开正确的发票金额,有什么办法让6月份不交税呢
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速问速答您好,您指的是不交企业所得税吗?
07/12 19:57
84784973
07/12 19:59
对的,因为开正确的发票金额是不需要交的
东老师
07/12 20:01
六月份的时候可以暂估成本入账,等七月份的时候再把暂估的会计分录冲销。
84784973
07/12 20:02
好的,,4月份开票的,暂估在6月可以吧
东老师
07/12 20:04
没问题 这个可以六月份暂估。
84784973
07/12 20:05
这个暂估成本,是不是做主营业务成本-暂估成本,带应付账款吗
东老师
07/12 20:05
对的,就是这么做账的。
84784973
07/12 20:09
分录对吗
84784973
07/12 20:09
好的,谢谢老师
东老师
07/12 20:09
对,这个会计分录没错儿。
84784973
07/12 20:28
应付账款有二级科目,这个暂估的成本,是不是设置一个应付账款-其他科目
东老师
07/12 20:31
对,可以暂时设置一个科目就成,后面也还是要冲销的。
84784973
07/12 20:32
还是应付账款-暂估成本
东老师
07/12 20:33
可以的,记入应付账款-暂估就成了