问题已解决

公司是从老板朋友手里买来的,接过来之后发现原来账里还有往来账没清固定资产,这个账怎么处理?

84784990| 提问时间:07/13 06:40
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 要接着前面的帐往下做 往来要收回或者支付 固定资产继续计提折旧 如果固定资产没有实物 要做固定资产盘亏
07/13 06:45
84784990
07/13 06:58
固定资产我可以不做调整就放在账上吗?
bamboo老师
07/13 07:12
固定资产可以不做调整就放在账上哈
84784990
07/13 07:50
怎么澄清之前的账跟现在没关系?
bamboo老师
07/13 08:03
接收原单位 帐要接着继续往下做 没法撇清原来跟现在的关系啊
84784990
07/13 08:09
期初余额录入就行不是吗?
bamboo老师
07/13 08:20
那您是根据上期的期末数据录入做期初的  也是延续前面的啊 您说的划分会计责任吧?
84784990
07/13 08:23
接过来之后我只录入一个期初数,其他就不需要操作了吧?除非有业务发生,否则就放在账上放着
bamboo老师
07/13 08:26
是的 录入期初有业务就继续记账 没有就放着
84784990
07/13 08:26
之前公司没有业务了,账没注销就转过来了
bamboo老师
07/13 08:36
那您转过来 不再继续经营了?
84784990
07/13 08:38
继续经营新的业务跟以前的业务没关系
bamboo老师
07/13 08:39
继续经营新的业务跟以前的业务没关系  这是的 但是帐要接着前面的继续做
84784990
07/13 10:18
一说的接着做是有业务发生的前提下是吧?如果往来客户不再动,账上余额放在那里就行对不对,包括固定资产也不用动
bamboo老师
07/13 10:19
后面的业务跟前面的业务没有任何关系的话 往来客户不再动,账上余额放在那里就行 包括固定资产也不用动
84784990
07/13 10:29
嗯嗯,好的
bamboo老师
07/13 10:41
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
84784990
07/13 10:42
这就好评
bamboo老师
07/13 10:45
好的 谢谢同学哈 祝您工作顺利 生活愉快
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